详细介绍

纪念馆概况

  鄂豫皖革命纪念馆是信阳市委市政府的重点工程,座落在信阳市北京路与107国道交汇口处,占地面积约3万平方米,南北约160米,东西约180米,建筑面积约6200平方米,室内使用面积约4100平方米,建筑总高度16米。主体建筑由东南大学建筑学院和江苏省建筑设计研究院联合设计,内部陈列布展设计由北京天禹神鸣陈列艺术有限公司负责。纪念馆于2006年3月6日破土动工兴建,2007年4月28日建成开馆。

所在位置:网站首页 > 新闻中心 > 浏览

2021年信阳市社科联部门预算公开

2021-07-07

2021年信阳市社科联部门预算公开
 
目 录
 
  第一部分 社科联概况
 
  一、主要职能
 
  二、机构设置
 
  三、部门预算单位构成
 
  第二部分 社科联 2021年度部门预算情况说明
 
  第三部分 名词解释
 
  附件: 市社科联2021年度部门预算表
 
  一、部门收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、财政拨款收支总体情况表
 
  五、一般公共预算支出情况表
 
  六、一般公共预算基本支出情况表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  八、政府性基金预算支出情况表
 
  九、部门(单位)整体绩效目标表
 
  十、部门预算项目绩效目标表
 
第一部分
 
社科联概况
 
  (一)社科联主要职责
 
  信阳市社会科学界联合会(简称市社科联)是在中共信阳市委领导下的全市社会科学界的学术性人民团体,是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带。市社科联无内设机构,主要职能有开展社科普及、组织市社科规划项目研究、全市社科优秀成果评奖、评选市优秀社科专家、开展理论研讨与学术交流、指导社科学会工作、编印理论刊物等。
 
  (二)社科联机构设置
 
  市社科联无二级单位,也无内设科室。
 
  三、社科联预算单位构成
 
  社科联没有所属单位,部门预算仅包括社科联机关本级预算。
 
第二部分
 
社科联2021年度部门预算情况说明
 
  一、收入支出预算总体情况说明
 
  社科联2021年收入总计136.0709万元,支出总计136.0709万元,与2020年预算相比,收入增加10.581万元,增长8.4%。主要原因:基本支出调整,经费增加;支出增加10.581万元,增长8.4%。主要原因:基本支出调整,经费增加。
 
  二、收入预算总体情况说明
 
  社科联2021年收入合计136.0709万元,其中:一般公共预算136.0709万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
 
  三、支出预算总体情况说明
 
  社科联2021年支出合计136.0709万元,其中:基本支出86.0709万元,占63.3%;项目支出50万元,占36.7%。
 
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
 
  社科联2021年财政拨款收支预算136.0709万元,与 2020年相比,财政拨款收支预算增加10.581万元,增长8.4%,主要原因:基本支出调整,经费增加;
 
  五、一般公共预算支出预算情况说明
 
  社科联2021年一般公共预算支出年初预算为136.0709万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出81.4348万元,占年初预算59.8%;教育及培训支出 0万元,占年初预算0 %;运转类项目支出50万元,占年初预算36.7%;住房保障类支出4.6361万元,占年初预算3.5%。
 
  六、一般公共预算基本支出预算情况说明
 
  社科联2021年一般公共预算基本支出86.0709万元,其中:人员经费63.0584万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 23.0125万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
 
  七、政府性基金预算支出预算情况说明
 
  我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
 
  我单位2021年“三公”经费预算为8万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少5万元。
 
  具体支出情况如下:
 
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。
 
  (二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少1万元,主要原因:牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。
 
  (三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少4万元。主要原因:牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。
 
  九、其他重要事项情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  社科联2021年机关运行经费支出预算136.0709万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
 
  (二)政府采购支出情况
 
  市社科联2021年没有政府采购预算支出。
 
  (三)绩效目标设置情况
 
  我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 
  (四)国有资产占用情况。
 
  2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
第三部分
 
名词解释
 
  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
 
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
 
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件:
 

© 鄂豫皖革命纪念馆. 版权所有 技术支持:信阳市中小企业服务中心

联系电话:0376-6352016 0376-6352368 0376-6352998 传真:0376-6352016 邮箱:eywgmjng@163.com

地址:信阳市浉河区北京路红军广场 公交:市内可乘3路、9路到鄂豫皖革命纪念馆站下

豫ICP备10019563号

统计代码